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2014年12月所得税时计提了277095因为是小微企业减免了166257所以

2019-08-10 10:12  作者:admin 点击:次 

  2014年12月所得税时计提了2770.95,因为是小微企业减免了1662.57,所以实际只缴纳了1108.38

  2014年12月所得税时计提了2770.95,因为是小微企业减免了1662.57,所以实际只缴纳了1108.38

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  2014年12月所得税时计提了2770.95,因为是小微企业减免了1662.57,所以实际只缴纳了1108.38,请问怎么做冲回的会计分录?

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  贷:应交税费-企业所得税 减免部分金额更多追问追答追问不是做相应的冲红分录? 这减免的部分是营业外收入?追答不是的,减免的所得税不属于免税收入,应计入营业外收入计征所得税。追问不明白,减免的部分计入“营业外收入计征所得税”?

  我就是做财务报表的时候多计提了,按财务报表数据填的时候,系统自动就减免了那么多,我都不知道还可以减免的,直接分录为:

  应交税金贷方多了1662.57,怎么还要再多1662.57?既然是营业外收入为什么又是借方追答sorry,刚没注意看,应该是:

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